Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-003644

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-003644
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS À CORES I, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19, CONFORME OFICIO Nº 104/2021-CORESI E PROCESSO P102427/2021 (PARCELA 03/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-003644
valor:5.248,40
data de empenho:05/05/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0105/05/202106/05/202106/05/2021***.156.251-**YOSVANI RAMON MILAN GARCES1.049,68
0105/05/202106/05/202106/05/2021***.749.533-**AURY DE PAULA DE ALMEIDA MOREIRA1.049,68
0105/05/202106/05/202106/05/2021***.757.881-**KARINA LOPEZ CHAVEZ ALVAREZ1.049,68
0105/05/202106/05/202106/05/2021***.225.893-**MARCEL AUREO FARIAS MOREIRA1.049,68
0105/05/202106/05/202106/05/2021***.989.221-**MAGDIEL MASICIOL VEGA1.049,68

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