Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-003400

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-003400
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS TECNICOS DE ENFERMAGEM QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA.ZILDA ARNS NEUMANN - HMDZAN, NO ENFRENTAMENTO DAS ACOES DA PANDEMIA COVID-19. OFICIO N.327/2021 E PROCESSO P093197/2021. (PARCELA 03/2021).
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-003400
valor:6.092,76
data de empenho:26/04/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0126/04/202127/04/202128/04/2021***.030.163-**JULIANA MORAIS BARBOSA2.478,40
0126/04/202127/04/202128/04/2021***.563.853-**RAELIA FERREIRA SAMPAIO1.394,11
0126/04/202127/04/202128/04/2021***.322.653-**MARIA SUEUDA DA SILVA2.220,25

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