Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-002355

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-002355
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.302.0123.2528.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFISSIONAL ENFERMEIRA QUE PRESTOU SERVIÇOS NA VACINAÇÃO COVID-19 PARA A COORDENADORIA DE REDES DE ATENÃO PRIMÁRIA E PSICOSSOCIAL - CORAPP CONFORME C.I Nº 58/2021 DO PROCESSO P055934/2021 PARCELA 01/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-002355
valor:1.125,00
data de empenho:23/03/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0123/03/202126/03/202126/03/2021***.237.673-**DEIJANY GOMES DE BRITO1.125,00

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