Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-72-001875

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-72-001875
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:25.901.10.301.0119.2504.0001
função:SAUDE
sub-função:ATENCAO BASICA
programa:ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
atividade:GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISIONAIS ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS DA CORES II, NO ATENDIMENTO A COVID-19. (PARCELA 02/2021). OFICIO N.72/2021 E PROCESSO P065329/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-72-001875
valor:1.124,37
data de empenho:10/03/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0110/03/202111/03/202112/03/2021***.817.713-**DALILA JHASSY DA SILVA BRANDENDURG562,77
0110/03/202111/03/202112/03/2021***.149.333-**NATHALIA SOUSA PEIXOTO561,60

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