Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-6-000902

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-6-000902
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0006
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF / CNPJ:26436406000105
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:12919 / 2019
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº 425/2019 - CONTRATO Nº 055/2021 - HDGMJW;
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-6-000902
valor:8.820,00
data de empenho:23/08/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0123/08/202106/09/202110/11/202126.436.406/0001-05CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME8.820,00

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