Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-6-000648

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-6-000648
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0006
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:CREMER S.A.
CPF / CNPJ:82641325002161
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:12424 / 2018
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) PE Nº 257/2018 - CONTRATO Nº 281/2020;
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-6-000648
valor:146,16
data de empenho:28/06/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/06/202115/12/202101/02/202282.641.325/0021-61CREMER S.A.146,16

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