Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-6-000455

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-6-000455
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0006
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF / CNPJ:31123992000178
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:682 / 2020
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº 109/2020 - CONTRATO Nº 037/2021 - HDGMJW;
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-6-000455
valor:675,00
data de empenho:04/05/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0104/05/202121/09/202118/10/202131.123.992/0001-78MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI675,00

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