Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-6-000367

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-6-000367
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0006
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF / CNPJ:40764896000108
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:90 / 2021
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SANEANTES I) PE Nº 107/2020 - CONTRATO Nº 110/2021 - HDGMJW;
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-6-000367
valor:5.118,00
data de empenho:24/03/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0124/03/202108/04/202106/05/202140.764.896/0001-08PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA5.118,00

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