Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-6-001479

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-6-001479
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0006
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF / CNPJ:05439635000456
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:833 / 2020
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PE Nº 034/2020 - CONTRATO Nº 342/2021 - HDGMJW;
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-6-001479
valor:4.400,00
data de empenho:23/12/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0123/12/202131/01/202215/03/202205.439.635/0004-56ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA4.400,00

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