Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-6-001033

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-6-001033
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
dotação orçamentária:25.913.10.302.0123.2621.0006
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL LABORATORIAL
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:IMPORTEC - IMP. CEARENSE LTDA.
CPF / CNPJ:07197536000198
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:816 / 2020
descrição do empenho:REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATÓRIO) NECESSÁRIO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR - HDGMJW - PE: 084/2020 - CONTRATO: 483/2020;
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-6-001033
valor:7.175,76
data de empenho:10/09/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0110/09/202121/10/202110/11/202107.197.536/0001-98IMPORTEC - IMP. CEARENSE LTDA.7.175,76

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