Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-59-001605

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-59-001605
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0210.2028.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:FRIGORÍFICO O DIDI LTDA
CPF / CNPJ:36209870000112
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:754 / 2021
descrição do empenho:CONTRATO Nº 154/2021 - FRIGORÍFICO O DIDI LTDA - Constitui objeto do presente contrato a aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTOS PERECÍVEIS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital de Pregão Eletrônico nº 2021.04.28.1-PE – Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.04.28.1-PE. CENTROS POP´S - DEZEMBRO/2021 - BL.: EMERGENCIAL/CALAMIDADE EPI.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-59-001605
valor:6.711,10
data de empenho:14/12/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/12/202114/01/202217/01/202236.209.870/0001-12FRIGORÍFICO O DIDI LTDA6.711,10

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