Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-59-001422

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-59-001422
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0210.2028.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:C. S. ROCHA DA CRUZ
CPF / CNPJ:29227059000107
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:518 / 2021
descrição do empenho:CONTRATO 134/2021 - C S ROCHA DA CRUZ EPP - Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital de Pregão Eletrônico nº 2004.02/2021/SRP – PE – Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2004.02/2021/SRP – PE.- CENTRO POPS - NOVEMBRO/2021 - BL: EMERGENCIAL/ CALAMIDADE EPI.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-59-001422
valor:706,76
data de empenho:17/11/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0117/11/202114/12/202115/12/202129.227.059/0001-07C. S. ROCHA DA CRUZ706,76

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