Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-59-001224

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-59-001224
espécie de empenho:Ordinário
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
dotação orçamentária:31.901.08.244.0210.2028.0001
função:ASSISTENCIA SOCIAL
sub-função:ASSISTENCIA COMUNITARIA
programa:PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
atividade:DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
subelemento:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
fonte de recurso:TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
favorecido:ENEL
CPF / CNPJ:07047251000170
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:876 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO 318/2020 - ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - Este instrumento contem as principais condições da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a concessionária e o consumidor, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, sem prejuízo dos demais regulamentos expedidos pela Agência nacional de Energia Elétrica - ANEEL. CONTEINER DE HIGIENIZAÇÃO - PARANGABA - SETEMBRO/2021 - VENCIMENTO: 25/10 - BL: EMERGENCIAL/CALAMIDADE ACOLHIMENTO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-59-001224
valor:296,99
data de empenho:14/10/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/10/202118/10/202121/10/202107.047.251/0001-70ENEL296,99

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