Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-5-000588

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-5-000588
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
dotação orçamentária:25.908.10.302.0123.2621.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF / CNPJ:05418972000114
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:242 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA DE FOLEY E NASOGÁSTRICA), PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO ÚNICO DESTE INSTRUMENTO QUE INTEGRA ESTE TERMO CONTRATUAL INDEPENDENTEMENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS. PE 374/2020. Pandemia (*) SIM Decreto que fundamenta a aquisição (*)14.629 de 30/03/2020.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-5-000588
valor:230,00
data de empenho:13/08/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0113/08/202119/11/202128/12/202105.418.972/0001-14REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP230,00

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