Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-4-000223

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-4-000223
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
dotação orçamentária:25.915.10.302.0123.2621.0008
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF / CNPJ:26436406000105
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:12934 / 2019
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL PARTE I, PARA O COMBATE A COVID-19, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DO SERVIÇO DE FARMÁCIA DO HDGM-M, CONTRATO N° 079/2021, PROCESSO P208215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 457/2019, PROCESSO SPU P085577/2021. REFERÊNCIA MARÇO/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-4-000223
valor:15.981,90
data de empenho:24/03/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)

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