Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-4-000141

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-4-000141
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
dotação orçamentária:25.915.10.302.0123.2621.0008
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
CPF / CNPJ:09485574000171
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (EQUIPAMENTO INDIVIDUAL), ITENS REFERENTES A COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO 0506/2021-ASSES/GABSEC, PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19.MÊS DE FEVEREIRO/2021, Nº DO PROCESSO SPU P060991/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-4-000141
valor:7.980,00
data de empenho:01/03/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0101/03/202108/04/202112/05/202109.485.574/0001-71PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA7.980,00

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