número do empenho: | 21-37-000774 |
espécie de empenho: | Global |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
dotação orçamentária: | 24.901.12.243.2020.2133.0003 |
função: | EDUCACAO |
sub-função: | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS |
atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
favorecido: | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
CPF / CNPJ: | 41600131000197 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 79 / 2021 |
descrição do empenho: | CONTRATO N. 31/2021
PREGÃO N. 13/2021
ARP N. 111/2021
PROC N. P078104/2021
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E DÚZIAS DE OVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-000774 |
valor: | 5.090.297,60 |
data de empenho: | 15/03/2021 |