Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-37-006601

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-37-006601
espécie de empenho:Global
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
dotação orçamentária:24.901.12.243.2020.2133.0003
função:EDUCACAO
sub-função:ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF / CNPJ:03090004000104
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:457 / 2021
descrição do empenho:CONTRATO N. 109/2021 - SME PREGÃO N. 198/2021 ARP N. 487/2021 PROCESSO N. P341986/2021 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E DÚZIAS DE OVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-37-006601
valor:3.328.470,00
data de empenho:25/11/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0213/12/202114/12/202117/12/202103.090.004/0001-04BMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI1.675.079,37

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