Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-37-000393

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-37-000393
espécie de empenho:Global
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
dotação orçamentária:24.901.12.361.0042.2124.0001
função:EDUCACAO
sub-função:ENSINO FUNDAMENTAL
programa:DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
atividade:MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%
favorecido:MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:69366326000133
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:882 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO N. 128/2020 - SME PREGÃO N. 204/2020 PROCESSO N. P018999/2021 AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, QUE AUXILIARÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID-19, NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO 1— TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-37-000393
valor:511.284,96
data de empenho:17/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0112/04/202120/04/202122/04/202169.366.326/0001-33MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA511.284,96

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