Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-37-000357

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-37-000357
espécie de empenho:Global
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
dotação orçamentária:24.901.12.361.0193.2109.0001
função:EDUCACAO
sub-função:ENSINO FUNDAMENTAL
programa:DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL
atividade:MANUTENCAO DA POLITICA DE EDUCACAO INTEGRAL, EM TEMPO INTEGRAL
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%
favorecido:ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ:18868944000140
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:882 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO Nº 127/2020 PROCESSO Nº P019004/2021 PREGÃO Nº 204/2020 ARP Nº 553/2020 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, QUE AUXILIARÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID-19, NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I .
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-37-000357
valor:638,40
data de empenho:16/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0102/06/202114/06/202115/06/202118.868.944/0001-40ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA638,40

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em