Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-37-000340

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-37-000340
espécie de empenho:Global
órgão:FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
dotação orçamentária:24.901.12.361.0042.2124.0001
função:EDUCACAO
sub-função:ENSINO FUNDAMENTAL
programa:DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
atividade:MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%
favorecido:BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF / CNPJ:41566886000112
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:882 / 2020
descrição do empenho:CONTRATO Nº 129/2020 PROCESSO Nº P019005/2021 PREGÃO Nº 204/2020 ARP Nº 555/2020 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, QUE AUXILIARÃO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID-19, NA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-37-000340
valor:25.416,90
data de empenho:12/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0103/03/202116/03/202117/03/202141.566.886/0001-12BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI25.416,90

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