Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-000567

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-000567
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:PBF GRÁFICA E TEXTIL LTDA
CPF / CNPJ:16994727000171
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:794 / 2020
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E DA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONTRATO N° 277/2020 - PROCESSO N° P149540/2020- DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº. P048761/2021, SETOR.: ALMOXARIFADO - COMPRA EMERGENCIAL.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000567
valor:82.500,00
data de empenho:18/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0118/02/202122/04/202129/04/202116.994.727/0001-71PBF GRÁFICA E TEXTIL LTDA82.500,00

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