Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-000477

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-000477
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:DIMASTER COMERCIO PRODUTOS DE PROD HOSP LTDA
CPF / CNPJ:02520829000140
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:12961 / 2019
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS ORAIS E TÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº. 114/2020, PROCESSO Nº. P626252/2019. CONFORME PROCESSO N° P280431/2020 - FRMÁCIA
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000477
valor:830,34
data de empenho:15/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0115/02/202109/04/202103/05/202102.520.829/0001-40DIMASTER COMERCIO PRODUTOS DE PROD HOSP LTDA830,34

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em