Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-000471

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-000471
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF / CNPJ:26436406000105
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:47 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPOM ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO Nº. P219044/2020. CONFORME PROCESSO Nº P021700/2021, SETOR: NUFARM.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000471
valor:85.900,00
data de empenho:15/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0115/02/202126/04/202103/05/202126.436.406/0001-05CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME85.900,00

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