Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-000465

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-000465
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
CPF / CNPJ:16724157000108
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:891 / 2020
descrição do empenho:AQUISIÇÕES DE EQUIPOS PARA ANALGESIA CONTROLADA UTILIZADO EM BOMBA DE INFUSÃO. CONFORME PROCESSO Nº. P039068/2021. CONFORME PROCESSO Nº P039068/2021, SETOR: NUFARM.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000465
valor:60.800,00
data de empenho:15/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0115/02/202129/03/202103/05/202116.724.157/0001-08TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME60.800,00

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