Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-000365

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-000365
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ:06316353000181
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:664 / 2020
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF, POR PERÍODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO N° 222/2020, PROCESSO N° P132450/2020. CONFORME PROCESSO N° P217485/2020 - SETOR: GEMAN.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000365
valor:0,00
data de empenho:05/02/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)

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