Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-002889

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-002889
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
CPF / CNPJ:08077211000134
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:169 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR- CONFORME PROCESSO N° P013586/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO P267880/2021. SETOR: NUFARM.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-002889
valor:15.968,00
data de empenho:20/10/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0120/10/202125/11/202131/01/202208.077.211/0001-34TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA15.968,00

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