Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-002825

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-002825
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL LABORATORIAL
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:DNE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
CPF / CNPJ:10394570000167
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:207 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANTIBIOGRAMA - CONTRATO - 109/2021 - PROCESSO N° P033873/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº P304571/2021. SETOR: NULAB.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-002825
valor:63.345,60
data de empenho:19/10/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0119/10/202102/12/202131/01/202210.394.570/0001-67DNE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA63.345,60

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em