Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-002261

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-002261
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM (ENF. e UTI) PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA NAS UNIDADES EXCLUSIVAS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19, COMPETÊNCIA: JULHO/2021. PROCESSO Nº P199617/2021
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-002261
valor:9.993,12
data de empenho:25/08/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0125/08/202125/08/202109/09/2021***.767.483-**JUCELIA REGIS DA SILVA2.359,28
0125/08/202125/08/202109/09/2021***.631.223-**LUCAS MATEUS DOS SANTOS EVANGELISTA1.286,87
0125/08/202125/08/202109/09/2021***.702.963-**TALITA NATALIA SOUSA1.286,87
0125/08/202125/08/202109/09/2021***.034.995-**ANA RITA SANTOS DE SOUZA810,25
0125/08/202125/08/202109/09/2021***.980.233-**FLAVIA JUSTINO DE LIMA1.088,28
0125/08/202125/08/202109/09/2021***.788.813-**FRANCISCA SANDY ADRIANO MONTENEGRO1.684,06
0125/08/202125/08/202109/09/2021***.437.093-**JANIELE RIBEIRO ALVES1.477,51

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