Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-002139

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-002139
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL LABORATORIAL
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:DNE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
CPF / CNPJ:10394570000167
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:207 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANTIBIOGRAMA - CONTRATO - 109/2021 - PROCESSO N° P033873/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO N° P212235/2021 - SETOR: LABORATÓRIO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-002139
valor:63.345,60
data de empenho:16/08/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/08/202102/12/202103/12/202110.394.570/0001-67DNE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA63.345,60

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