Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-002103

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-002103
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ:40476824000157
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:364 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SACO INFECTANTE E SACOS PARA LIXO COMUM), PARA O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO N° P118702/2021 - CONTRATO N° 232/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO N° P213370/2021 - SETOR: GEATA;
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-002103
valor:200.110,30
data de empenho:03/08/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0103/08/202123/08/202123/08/202140.476.824/0001-57FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA200.110,30

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