Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001905

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001905
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ENFERMEIROS NA ASSISTÊNCIA DAS UNIDADES EXCLUSIVAS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19, COMPETÊNCIA: MAIO/2021. PROCESSO Nº P161757/2021.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001905
valor:42.527,36
data de empenho:21/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0121/07/202122/07/202123/07/2021***.163.938-**CRISTINA FELIX ROSENO10.710,87
0121/07/202122/07/202123/07/2021***.690.543-**ELAINE BRAGA RODRIGUES LIMA10.499,72
0121/07/202122/07/202123/07/2021***.385.803-**GIGLYANNE CARVALHO MENESES GIRAO3.817,64
0121/07/202122/07/202123/07/2021***.436.263-**MARIA DA PAZ COSTA DUARTE10.075,00
0121/07/202122/07/202123/07/2021***.017.373-**ANNYELLY AIRES LEAL BRAGA7.424,13

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