Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001872

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001872
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP
CPF / CNPJ:21595464000168
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:56 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LINHA GERAL, ORAIS E TÓPICOS - PARTE III (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2020-I, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N° 023/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 262/2020, PROCESSO N° P732816/2019. CONFORME PROCESSO N° P164718/2021 - SETOR: NUFARM
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001872
valor:6.252,00
data de empenho:19/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0119/07/202104/08/202105/08/202121.595.464/0001-68UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP6.252,00

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em