Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001867

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001867
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:72201890000100
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:125 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS PARA ANESTESIA. CONFORME CONTRATO Nº. 070/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 336/2020, PROCESSO Nº. P059004/2020. CONFORME PROCESSO N° P162482/2021 - SETOR: NUFARM
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001867
valor:4.610,40
data de empenho:19/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0119/07/202105/08/202106/08/202172.201.890/0001-00DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA4.610,40

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