Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001857

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001857
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:05675713000179
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:752 / 2020
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE CAL SODADA, PARA O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTOS, NA CLÁUSULA QUINTA DESTE CONTRATO E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 580/2020, TENDO ESTE COMO ÓRGÃO GERENCIADOR, A CENTRAL DE LICITAÇÕES DE PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR. CONFORME CONTRATO N° 279/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 215/2020 - PROCESSO N° P853273/2019. CONFORME PROCESSO Nº. P147999/2021, SETOR.: ALMOXARIFADO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001857
valor:13.000,00
data de empenho:16/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0116/07/202103/09/202110/09/202105.675.713/0001-79SUPERFIO COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA13.000,00

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em