Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001826

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001826
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF / CNPJ:26436406000105
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:187 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTAVEL, para o INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA PROPOSTA da CONTRATADA. CONTRATO N° 111/2021 - PROCESSO N° P015485/2021. - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº. P179027/2021, SETOR.: ALMOXARIFADO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001826
valor:50.700,00
data de empenho:15/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0115/07/202126/07/202127/07/202126.436.406/0001-05CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME50.700,00

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