Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001821

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001821
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:72201890000100
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:222 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, para o INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. CONFORME CONTRATO Nº. 129/2021, PROCESSO Nº. P211161/2020. CONFORME PROCESSO Nº. P160150/2021, SETOR.: ALMOXARIFADO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001821
valor:67.100,00
data de empenho:14/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/07/202128/07/202129/07/202172.201.890/0001-00DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA67.100,00

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