Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001819

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001819
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:CREMER S.A.
CPF / CNPJ:82641325002161
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:12958 / 2019
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - LINHA GERAL - PARTE I (ABAIXADOR DE LÍNGUA, ALGODÃO HIDRÓFILO, BISTURIS, BOLSA PARA COLOSTOMIA, COLETORES DE URINA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº. 206/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 426/2019, PROCESSO Nº. P737670/2019. CONFORME PROCESSO Nº. P157773/2021, SETOR.: FARMÁCIA.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001819
valor:27.860,00
data de empenho:14/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0114/07/202117/08/202117/08/202182.641.325/0021-61CREMER S.A.27.860,00

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