Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-000179

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-000179
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF / CNPJ:26436406000105
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:12903 / 2019
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SONDAS PARA ASPIRAÇÃO E URETRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº. 029/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 069/2019 - A, PROCESSO Nº. P412569/2018. CONFORME PROCESSO Nº P340931/2020, SETOR: NUFARM.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000179
valor:1.960,00
data de empenho:20/01/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0120/01/202105/04/202103/05/202126.436.406/0001-05CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME1.960,00

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