Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001762

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001762
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA NAS UNIDADES EXCLUSIVAS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19, COMPETÊNCIA: ABRIL/2021. PROCESSO Nº P138774/2021
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001762
valor:46.459,37
data de empenho:02/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0102/07/202102/07/202119/07/2021***.904.213-**CARLA BARBOSA PONTES5.506,46
0102/07/202102/07/202119/07/2021***.692.303-**IGOR LINHARES MESQUITA7.268,42
0102/07/202102/07/202119/07/2021***.277.733-**JEILSON CORDEIRO LUCAS1.651,94
0102/07/202102/07/202119/07/2021***.396.113-**BRUNA PORTO AGUIAR DE OLIVEIRA9.566,63
0102/07/202102/07/202119/07/2021***.737.627-**ROGERIO RIBEIRO DE CARVALHO1.651,94
0102/07/202102/07/202119/07/2021***.131.703-**ANTONIO RICARDO TORRES QUENTAL FILHO1.651,94
0102/07/202102/07/202119/07/2021***.112.373-**PAULO ROBERTO ARAUJO BARRETO19.162,04

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