Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001719

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001719
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
subelemento:RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA
CPF / CNPJ:***
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição: /
descrição do empenho:VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA NAS UNIDADES EXCLUSIVAS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19, COMPETÊNCIA: ABRIL/2021. PROCESSO Nº P136280/2021
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001719
valor:5.163,43
data de empenho:25/06/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0125/06/202128/06/202129/06/2021***.503.093-**SAMYLA LEANDRO NOBERTO397,19
0125/06/202128/06/202129/06/2021***.497.933-**KATIA NUNES DE OLIVEIRA3.336,38
0125/06/202128/06/202129/06/2021***.536.523-**FABIANA MONTEIRO MARTINS1.429,86

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