Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001541

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001541
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
CPF / CNPJ:16724157000108
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:245 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA - FILTRO ANTIBACTERIANO E ANTIVIRAL. CONFORME PROCESSO N° P038747/2021 - CONTRATO N° 126/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO N° P137380/2021 - SETOR: NUFARM.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001541
valor:35.736,00
data de empenho:28/05/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/05/202126/08/202110/09/202116.724.157/0001-08TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME35.736,00

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