Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001539

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001539
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP
CPF / CNPJ:03967966000190
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:202 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GASES MEDICINAIS, PARA O INSTITUTO DR. JOSE FROTA - IJF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME PROCESSO N° P029826/2021 - DIPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO N° P131820/2021 - SETOR: NUMIP.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001539
valor:21.242,00
data de empenho:28/05/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0128/05/202101/07/202102/07/202103.967.966/0001-90ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP21.242,00

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