Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001534

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001534
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
CPF / CNPJ:09485574000171
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:198 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA (SISTEMA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO), PARA O INSTITUTO DR. JOSE FROTA - IJF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO N° P350198/2020 - CONFORME PROCESO N° P122904/2021 - SETOR: NUFARM.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001534
valor:28.584,50
data de empenho:27/05/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0127/05/202113/07/202114/07/202109.485.574/0001-71PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA28.584,50

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