Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-000149

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-000149
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.302.0124.2470.0001
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO TERCIARIA A SAUDE
atividade:ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:H. P. DE VASCONCELOS - ME
CPF / CNPJ:17326872000147
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:12888 / 2019
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FIOS DE SUTURA INABSORVIVEIS (PARTE II), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº. 040/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 176/2019, PROCESSO Nº. P337808/2018. CONFORME PROCESSO Nº P280633/2020, SETOR: NUFARM.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000149
valor:1.065,36
data de empenho:19/01/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0119/01/202129/03/202103/05/202117.326.872/0001-47H. P. DE VASCONCELOS - ME1.065,36

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