Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-36-001324

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-36-001324
espécie de empenho:Ordinário
órgão:INSTITUTO DR. JOSE FROTA
dotação orçamentária:25.201.10.122.2020.2133.0002
função:SAUDE
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS
atividade:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:69366326000133
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:189 / 2021
descrição do empenho:AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, PARA O INSTITUTO DR. JOSE FROTA - IJF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA PROPOSTA DA CONTRATADA. - CONFORME CONTRATO N° 113/2021 - PROCESSO N° P015356/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº. P115257/2021, SETOR.: ALMOXARIFADO.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001324
valor:589.000,00
data de empenho:07/05/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0107/05/202121/05/202124/05/202169.366.326/0001-33MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA589.000,00

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em