Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-2-001638

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-2-001638
espécie de empenho:Ordinário
órgão:HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
dotação orçamentária:25.910.10.302.0123.2621.0003
função:SAUDE
sub-função:ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
fonte de recurso:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0
favorecido:PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF / CNPJ:40764896000108
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:90 / 2021
descrição do empenho:PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SANEANTES I SOLICITAÇÃO DE SETOR DE FARMÁCIA PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/2021 PE 110/ 21 CONTR 110/21 PRZ 30 DIAS (COVID-19)
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-2-001638
valor:2.559,00
data de empenho:17/11/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0117/11/202129/11/202114/01/202240.764.896/0001-08PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA2.559,00

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