Prefeitura de Fortaleza
Acessibilidade

Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 21-15-000580

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:21-15-000580
espécie de empenho:Ordinário
órgão:SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
dotação orçamentária:15.101.04.122.0176.2475.0001
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS
atividade:CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
subelemento:SERVIÇOS GRÁFICOS
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:MARCOGRAF GRAFICA LTDA
CPF / CNPJ:02963095000174
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:56 / 2020
descrição do empenho:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 21-15-000580
valor:393.250,00
data de empenho:12/07/2021
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0112/07/202116/07/202106/08/202102.963.095/0001-74MARCOGRAF GRAFICA LTDA393.250,00

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal da Transparência você concorda com a política de monitoramento de cookies. Se você concorda, clique em