Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-97-000409

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-97-000409
espécie de empenho:Ordinário
órgão:GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
dotação orçamentária:17.102.06.122.0001.2016.0011
função:SEGURANCA PUBLICA
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
CPF / CNPJ:19340672000174
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:554 / 2020
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA, BASES DESCENTRALIZADAS E CÉLULAS DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA. PROCESSO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 132495/2020. PARECER Nº 498/2020 - ASJUR/GMF. NNNCNCNNCN
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-97-000409
valor:28.771,18
data de empenho:20/11/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)

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