Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-97-000347

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:20-97-000347
espécie de empenho:Ordinário
órgão:GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
dotação orçamentária:17.102.06.122.0001.2016.0011
função:SEGURANCA PUBLICA
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:MATERIAL DE EXPEDIENTE
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO
favorecido:PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP
CPF / CNPJ:06342699000154
modalidade:Não se aplica
processo de aquisição:624 / 2020
descrição do empenho:EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 300 (TREZENTAS) RESMAS DE PAPEL DE CELULOSE A4 PARA SUPRIR A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA - GMF, ATRAVÉS DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO, Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO P179950/2020. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGOS 24, INCISO IV E 26 DA LEI Nº 8.666/1993, BEM COMO A LEI Nº 13.979/2020. PARECER Nº: 690/2020 ASJUR/GMF.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 20-97-000347
valor:4.500,00
data de empenho:27/10/2020
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento CPF BENEFICIÁRIO Valor (R$)
0127/10/202017/11/202019/11/202006.342.699/0001-54PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP4.500,00

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